Promjena iznosa akontacije 1s 8.3. “1C Poslovno računovodstvo” izdanje “3.0”: usklađenje akontacije i analiza novog dokumenta “Obrazac. Kako promijeniti način isplate akontacije svim zaposlenicima istovremeno

) u 1C 8.2. Danas ćemo pogledati plaćanje predujma u konfiguraciji 1C Enterprise 8.2 Accounting za Ukrajinu.

Proces prijave i isplate predujma zaposlenicima organizacije sastoji se od mnogo međusobno povezanih faza i započinje formiranjem dokumenta... “Prijava plaće”. Čitatelju radi lakšeg snalaženja ukratko ćemo pogledati popunjavanje dokumenata „Razpored plaća” i „Plaća prije pojave organizacije” izravno na akontaciju. Možete se bolje upoznati s njima za upute koje su uključene u statistiku.

Hajde, da vidimo. Otvorite karticu "Računovodstvo plaća" na funkcijskoj ploči. U istoimenom dnevniku dokumenata kreirajte novi klikom na gumb “Dodaj”. Dokument sadrži potrebne podatke. Prije izrade novog plana moramo obratiti pažnju na ispunjenje reguliranog proizvodnog kalendara. Nakon što ste ispunili podatke u kapici i primili uniformu, dužni ste označiti kućicu “prednji otvor” koja je obavezna kod uplate akontacije.

Zatim idemo u dnevnik "Plaća prije isplate", kreiramo novi dokument, popunjavamo ga potrebnim podacima i idemo na stavku "Pregled isplate". Ugrađujemo ga u “(iza prednjeg otvora)”. Prisjetimo se dokumenta o prirodi isplata.

Nakon automatskog popunjavanja podataka o uplaćenoj akontaciji, podaci u rubrici „Način plaćanja“ mijenjaju se iz „Preko banke“ u „Preko blagajne“. Radnicima je potrebno uplatiti akontaciju preko blagajne i formirati blagajnički nalog (RKO).

U blagajnički nalog kreiran na postolju popunjavamo sve potrebne podatke te dokument blagajne pohranjujemo i knjižimo.

Ako ste patili od nutritivnog nedostatka ili ste izgubili neriješene probleme, o njima možete razgovarati na


Ocijenite ovaj članak:

Prema zakonodavstvu Ruske Federacije, plaća stručnog radnika mora se isplaćivati ​​najmanje jednom mjesečno. U tu svrhu u programima 1C: Plaće i upravljanje osobljem 8 (izdanje 3) i 1C: Plaće i upravljanje osobljem 8 (izdanje 3) implementiran je mehanizam za isplatu akontacija, a potom i plaća. Program cash nudi tri mogućnosti naplate akontacije: fiksni iznos, sto posto tarife i tarifu za prvu polovicu mjeseca.

Mogućnost plaćanja akontacije postavljena je u dokumentu „Prihvat plaćanja“. Želio bih izraziti svoje poštovanje prema onima da je opcija instalirana za studenta, a ne za pojedinca. To znači da se fizička osoba može nositi s glavnim zadatkom i nositi se s unutarnjom zbrkom, u kojoj joj se mogu dodijeliti razne vrste predujmova za sve aktivnosti.

U ovom članku zorno je prikazan cijeli ciklus utvrđivanja potrebnih usklađenja i izdavanja akontacije davatelju zdravstvene usluge za prvu polovicu mjeseca, a na kraju članka upozorit ću vas i na još jedan, jednostavniji način plaćanja unaprijed - fiksna torba.

Unaprijed, za svaku opciju, potrebno je odrediti datume ako će se isplaćivati ​​akontacija i plaća. U tu svrhu, prijeđimo na upute "Pojedinosti organizacije" iz odjeljka "Prilagodba":

Sada će se otvoriti prozor:


Prijeđimo na preostalu karticu, postoji brza hiperbola, kao što je prikazano u malom:


Nakon postavljanja datuma uplate akontacije, potrebno je da robot kreira novi spivrobitniki u “Spivrobitniki” provideru:

Nakon što na popisu kandidata pritisnete gumb "Kreiraj":


Ispunjavamo obrazac s potrebnim podacima, zatim kreiramo dokument “Zapošljavanje” na platformi:


Forma koja se otvorila zahtijeva i popunjavanje obaveznih polja:


Softver automatski instalira opciju isplate akontacije - “Reprogram za prvu polovicu mjeseca”, po potrebi možete odabrati i druge mogućnosti isplate nakon prijenosa programa:


Nakon što ste primili novog zaposlenika, svi podaci su pažljivo uneseni i pohranjeni, potrebno je izraditi dokumente za radni dan. U članku je odabrana opcija isplate za prvu polovicu mjeseca, potrebno je unijeti dokumente za radno vrijeme za zaposlenike za 15 dana. To se može učiniti pomoću dokumenta "Ticket Sheet":


Pomoću gumba "Stvori" na popisu stvara se novi dokument:


Mijenjamo rekvizite “Dani za” da izgledaju kao “Prva polovica mjeseca”:


Zatim će se pomoću gumba "Dopuni" automatski generirati radni sat u danu prema radnom kalendaru i rasporedu rada. Želio bih vam zahvaliti na činjenici da su svi rasporedi rada dovršeni i ažurirani (ispunjavati jednom tjedno).


Počinjemo odmah dok ne primimo akontaciju. U rubrici “Plaća” kreiramo novi dokument “Plaća za prvu polovicu mjeseca”:


Potrebno je odabrati mjesec kupnje, zatim pritisnuti tipku “Dopuni” za automatsko generiranje dokumenta:


Isplata akontacije je gotova, sada idemo isplatu akontacije zdravstvenim radnicima. Na početku članka, kada su utvrđeni datumi za isplatu plaća i akontacija, odabrana je i vrsta isplate “Osiguranje na karticu”, bez pripisivanja plaće projektu. Plaćanje akontacije vrši se dokumentom "Vídomist reosiguranje na rakhunki". Navodno se za plaćanja putem blagajne koristi dokument “Vidomist na blagajni”, a to je zbog reosiguranja na posebnim razinama koje je kreirao platni projekt organizacije - “Vidomist na banci”.

Svaki radnik mora dobiti vrstu plaće. Možete zaraditi novac ubrzavanjem dodatne gotovine s kartica, poput malo niže:


Instalirajte pumpu na željenu stanicu i pošaljite rakhunok u banku:


Nakon što su potrebne postavke instalirane, kreiramo dokument "Resort of documents":



Pomoću gumba "Stvori" stvara se novi unos. U dokumentu u red “Mjesec isplate” upišite točan mjesec i uredite detalj “Uplatite” za kategoriju “Avans”:


Ubrzajte pomoću gumba "Spremi". Potrebno je popuniti ove radnike, koji su odabrali opciju “Uplata na reosiguranje na žiro račun”.

Pod opcijom “Plati” možete postaviti dio isplate iznosa odštete (u stotinama) koji će se pamtiti. Za izradu izvoda za akontaciju potrebno je postaviti 100 stotina tisuća:


Također želim istaknuti da ako u instalaciji postoje i druge odredbe osim standardnih, tada je potrebno uskladiti odredbe na način da smradovi uđu prije isplate akontacije:


U obrascu popisa odaberite potrebno:


U donjem redu obračunskog obrasca postavite oznaku za detalj “Obračunati u prvoj polovici mjeseca”:


U ovom članku pregledane su sve potrebne prilagodbe i potrebni dokumenti za isplatu akontacije s opcijom “Reprogram za prvu polovicu mjeseca”.

I na kraju, želim dodati da se u programskim aplikacijama, uz razmatranu opciju isplate akontacije, često koristi i opcija „Fiksni iznos“. Ako je ova opcija odabrana za obračun akontacije, dodatni dokumenti za unos radnog vremena i obračuna se ne unose, već se odmah generira dokument plaćanja.

Program "1C: Upravljanje plaćama i osobljem 8" (ZUP 3.1, 3.0) ima 3 različite mogućnosti isplate akontacija zaposlenicima:

  • Vídsotkom prema tarifi

Gdje pitate kako uplatiti akontaciju mirovine?

Prvo nas pitaju kako koristiti lijek. U dokumentu o prihvaćanju, donji dio ima polje Predujam. Nakon pripreme, postavlja se na način rada "Rozrahunkom za prvu polovicu mjeseca". Ako je potrebno, možete odrediti drugu metodu (čudesni zaslon).

Kako mogu promijeniti način plaćanja akontacije svom studentu?

Ukoliko trenutnom radniku želimo promijeniti način isplate akontacije, možemo koristiti dokument Promjena naknade.

1) Kliknite na gumb Kreiraj i odaberite tip operacije: Promjena plaćanja.

2) Naveden je datum promjene. Od tog datuma počinje nova akontacija. Odaberite Organizaciju, zaposlenika i na dnu označite kućicu Promjena akontacije. Odaberemo novu opciju plaćanja akontacije i predamo dokument.

Kako mogu promijeniti način isplate akontacije svim radnicima odjednom?

Za promjenu akontacije svim aktivnim članovima udruge ili svim aktivnim članovima pjevačke podsekcije vikorista koristite dokument Promjena akontacije. Očito se nitko ne trudi tim dokumentom promijeniti akontaciju za jednog studenta.

1) Izrađujemo novi dokument. U obrascu dokumenta odaberite Organizacija. Ukoliko je potrebno promijeniti akontaciju članu grupe, odaberite je u polju Predmet. Mjesec u nastavku označava mjesec od kojeg dospijeva predujam.

2) Naveden je novi način isplate akontacije (ili je nepotreban, jer se način nije mijenjao, već je samo potrebno promijeniti sam iznos akontacije).

3) Pritisnite gumb Spremi. Stolni dio ispunjen je spivrobitniki. U stupcu Vrijednost ispisuje se vrijednost akontacije.

4) Kako biste izbjegli ručno postavljanje veličine novog napredovanja u retku kože, kliknite gumb Postavi veličinu. Na taj način možete u tabličnom odjeljku postaviti iznos akontacije za sve zaposlenike.

To je sve. Nakon izrade dokumenta kreće nova vrijednost isplata akontacija donatorima.

Što kažete na avansno plaćanje od 1C: 8.2? Kako 1C:8.2 plaća unaprijed?

Fakturiranje i isplata predujmova zaposlenicima poduzeća uključuje niz međusobno povezanih faza, a započinje formiranjem dokumenta „Osiguranje plaća“. Ovaj članak opisuje postupak popunjavanja dokumenata „Plaća prije ulaska u organizaciju” i „Prijava plaće” ukratko, izravno na akontaciju.

Za početak morate otvoriti karticu “Računovodstvo plaća” koja se nalazi na funkcijskoj ploči. Zatim u istoimenom dnevniku dokumenata kreirajte novi dokument pomoću gumba "Dodaj". Pojavit će se polje u koje će se unijeti potrebni podaci. Prije kreiranja novog naloga, potrebno je povećati svoje poštovanje prema ispunjenju reguliranog kalendara. Nakon popunjavanja svih podataka u obrascu i odabira dobavljača označite kućicu “Naprijed proširenje” koja je obavezna stavka kod uplate akontacije.

Zatim morate pritisnuti gumbe "Vrati" i "Oporavi" na svom uređaju. Potrebno je ispuniti podatke o odabranom radniku koji odgovaraju važećim standardima u trenutku isplate akontacije. Zatim se dokument snima i obrađuje:

Sada idite na dnevnik "Plaća prije isplate", kreirajte novi dokument i ispunite njegovo zaglavlje s potrebnim detaljima. Zatim je potrebno postaviti stavku “Vrsta plaćanja” u “Avans” i ispuniti dokument za vrstu plaćanja.

Nakon popunjavanja podataka o predujmovima u automatskom načinu rada, u točki izbornika „Način plaćanja“ promijenite podatke iz „Preko banke“ u „Preko blagajne“. Ova radnja zahtijeva formiranje naloga za blagajnu (plativi nalog za blagajnu) i isplatu akontacije radniku preko blagajne.

Zatim se dokument evidentira i provodi, a zatim se u dnevniku isplata plaća na generiranom dokumentu klikom izabere stavka “Na postolju” u kojoj je naznačen “Vidi blagajnički nalog” koji je potreban. za plaćanje putem blagajne.

Sada ispunjavamo sve potrebne podatke za kreiranu blagajnu i vršimo narudžbu.

Nakon završetka svih opisanih radnji, naplata i isplata predujma je završena. Ako su sve transakcije izvršene pažljivo i ispravno uz ispravno popunjavanje potrebnih podataka, tada će se provesti daljnji postupci za isplatu izgubljenog iznosa, sve dok se uplata za instrukcije ponovno ne izvrši u roku od sat vremena. platiti unaprijed.